栃木県塩谷町
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2014年9月29日 更新
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平成25年度
平成25年度の塩谷町の決算が平成26年9月の町議会定例会において認定されました。町民の皆様から納められた税金等の収入がどのように使われたか、そのあらましについてお知らせします。
一般会計

町民1人あたりの一般会計の歳出は… 約44.4万円です。

○歳入決算合計… 57億2,573万円
区      分 平成25年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
@ 町税 ※下表に内訳あり 14億3,866万円 25.1% 1,514万円 1.1%
2 地方譲与税 7,433万円 1.3% △383万円 △4.9%
3 利子割交付金 243万円 0.0% △17万円 △0.8%
4 配当割交付金 469万円 0.1% 240万円 104.6%
5 株式等譲渡所得割交付金 755万円 0.1% 688万円 1032.1%
6 地方消費税交付金 1億0,132万円 1.8% △87万円 △0.9%
7 ゴルフ場利用税交付金 4,441万円 0.8% △126万円 △2.8%
8 自動車取得税交付金 2,259万円 0.4% △438万円 △16.2%
9 地方特例交付金 338万円 0.1% △78万円 △18.7%
10 地方交付税 19億2,103万円 33.5% 2,087万円 1.1%
11 交通安全対策特別交付金 167万円 0.0% △11万円 △6.4%
小 計 (一般財源) 36億2,206万円 63.2% 3,389万円 0.9%
K 分担金及び負担金 6,094万円 1.1% △1,103万円 △15.3%
L 使用料及び手数料 5,702万円 1.0% 4万円 0.1%
14 国庫支出金 7億5,983万円 13.3% 4億3,622万円 134.8%
15 県支出金 2億8,590万円 5.0% △6,429万円 △18.4%
O 財産収入 4,003万円 0.7% 1,016万円 34.0%
P 寄附金 433万円 0.1% 301万円 228.3%
Q 繰入金 1,109万円 0.2% 47万円 4.4%
R 繰越金 4億0,815万円 7.1% 2億4241万円 146.3%
S 諸収入 1億7,638万円 3.1% △1,502万円 △7.8%
21 町債 3億0,000万円 5.2% 1億2,000万円 66.7%
歳 入 合 計 57億2,573万円 100.0% 7億5,586万円 15.2%
自 主 財 源    ※
(@+K+L+O〜S)
21億9,660万円 38.4% 2億4,518万円 12.6%
依 存 財 源    ※
(2〜11+14+15+21)
35億2,913万円 61.6% 5億1,068万円 16.9%
※自主財源…町税や使用料等、町が自主的に集めることのできるお金
※依存財源…地方交付税・国県支出金や町債等、国や県に決定等で交付や割当されて入るお金
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


○町税の内訳
区      分 平成25年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 普通税 14億3,866万円 100.0% 1,514万円 1.1%
  (1) 法定普通税 14億3,866万円 100.0% 1,514万円 1.1%
      ア 町民税 5億6,913万円 39.9% 345万円 0.6%
         個人分 4億8,312万円 33.6% △726万円 △1.5%
         法人分 8,601万円 6.0% 1,071万円 14.2%
      イ 固定資産税 7億5,722万円 52.6% 582万円 0.8%
      ウ 軽自動車税 3,012万円 2.1% 34万円 1.1%
      エ 町たばこ税 8,219万円 5.7% 561万円 △7.3%
      オ 特別土地保有税 0万円 0% △8万円 皆減
  (2) 法定外普通税 0万円 0.0% - 万円 - %
2 目的税 0万円 0.0% - 万円 - %
合      計 14億3,866万円 100.0% 1,514万円 1.1%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります



○歳出決算合計… 54億9,060万円

(歳出目的別)
区      分 平成25年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 議会費 8,586万円 1.6% △307万円 △3.4%
2 総務費 9億2,956万円 16.9% 2億4,903万円 36.6%
3 民生費 12億7,251万円 23.2% 820万円 0.6%
4 衛生費 3億8,248万円 7.0% △778万円 △2.0%
5 農林水産業費 2億2,678万円 4.1% △903万円 △3.8%
6 商工費 1億2,203万円 2.2% 1,721万円 16.4%
7 土木費 7億2,012万円 13.1% 4億2,743万円 146.0%
8 消防費 4億0,286万円 7.3% 1億5,591万円 63.1%
9 教育費 7億6,194万円 13.9% 2億3,381万円 44.3%
10 災害復旧費 0万円 0.0% △2,110万円 皆減
11 公債費 5億8,646万円 10.7% △2,173万円 △3.6%
12 諸支出金 0万円 0.0% - 万円 - %
13 前年度繰上充用額 0万円 0.0% - 万円 - %
歳 出 合 計 54億9,060万円 100.0% 10億2,888万円 23.1%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


(歳出性質別)
区      分 平成25年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 人件費 10億9,892万円 20.0% △1,713万円 △1.5%
2 物件費 7億2,857万円 13.2% △2,729万円 △3.6%
3 維持補修費 1,307万円 0.2% 278万円 27.0%
4 扶助費 5億1,378万円 9.4% △906万円 △1.7%
5 補助費等 6億7,451万円 12.3% 1,028万円 1.5%
6 公債費 5億8,646万円 10.7% △2,173万円 △3.6%
7 積立金 3億1,024万円 5.7% 3億0,883万円 21,981.0%
8 投資及び出資金、貸付金 9,694万円 1.8% △762万円 △7.3%
9 繰出金 2億4,196万円 4.4% 1,466万円 6.4%
10 前年度繰上充用金 0万円 0.0% - 万円 - %
11 普通建設事業費 12億2,615万円 22.3% 7億9,626万円 185.2%

補助事業費 6億9,604万円 12.6% 4億7,937万円 221.2%
単独事業費 5億3,011万円 9.7% 3億1,689万円 148.6%
12 災害普及事業費 0万円 0.0% △2,110万円 皆減
歳 出 合 計 54億9,060万円 100.0% 10億2,888万円 23.1%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


 

○主な事業
科  目 事業名 決算額 内  容
総務費 上平町有地整備事業 1,235万円 塩谷町大字上平地内旧前山建材跡地について、その一体的な土地利用(太陽光発電所用地)を図るため、残存する一般地権者所有の土地を購入し、当該跡地の有効利活用を図るため、測量業務、整地工事を実施した。
民生費 地域福祉ワゴン運行事業 1,144万円 平成24年度に引き続き、高齢者の通院等における利便性を高めるため、地域福祉ワゴン運行事業を実施した。
衛生費
合併処理浄化槽設置助成事業
3,110万円 生活雑排水による水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全を図るため、各家庭における合併処理浄化槽設置費用の助成を行った。(一般家庭 設置64基)
農林水産業費 東日本大震災農業生産対策事業 2,155万円 東日本大震災において被災した農業用施設のうち、その復旧を図り、産地競争力の強化を図るため、JAしおのや倉庫建設の補助金交付及び町営上沢放牧場の放射性物質除染業務を実施した。
中山間地域対策推進事業 341万円 中山間地域直接支払制度により、作業困難な傾斜地を持つ町内3地区へ交付金を交付し、また、県営事業の荒川清流地区において、事業完了に伴う精算に要する負担金を納付した。
土地改良事業  727万円 土地改良区内水路整備4地区(県単事業1地区)に補助金を助成し、作業環境の充実を図った。
農地・水・環境保全向上対策事業  1,669万円 町内20地区で本事業共同活動に取り組み、また向上活動として7地区が取り組み、全体事業費に対する町の負担分を栃木県農地・水・環境保全向上対策協議会を通じ助成した。
元気な森づくり推進事業  1,051万円 木材の利活用推進及び森を育む環境を創出するため、木工教室・間伐教室の開催、明るく安全な里山整備などの事業を展開し、あわせて尚仁沢湧水周辺遊歩道整備工事を実施した。
商工費 魅力ある観光基盤整備事業
 380万円
魅力ある観光基盤の整備を図るため、「道の駅湧水の郷しおや」を中心に各種イベントを開催し内外へ町のPRを行い、あわせて町内各地に観光案内看板設置工事を実施した。
土木費
町道整備事業
15,455万円 地方特定道路整備事業を含む3路線の改良工事等を実施したほか、社会資本整備総合交付金事業1路線を含む51箇所の維持補修工事を行い道路環境整備を図った。その他、橋梁補修補強詳細設計業務を実施した。
まちづくり事業 8,395万円 「道の駅湧水の郷しおや」地内に芝生広場(広場・四阿・進入路)等の新設工事を行った外、備蓄倉庫・案内板の新設及び周辺道路の改良工事を実施した。
町営住宅船生団地建替事業  38,316万円 老朽化した町営住宅船生団地の建替えを実施するため、旧船生中学校跡地内に住宅新築工事(建築・電気設備・機械設備)を行い、あわせて駐車場整備工事、入居者移転補償を実施した。
消防費 防災行政無線デジタル化事業   19,206万円 町民の安全安心に向けて、町内防災行政無線のデジタル化を図るため、親局・中継局および子局整備を実施し、一部運用開始となった。
公共施設放射線量低減対策事業  1,337万円 町営川村放牧場の放射性物質の低減を図るため、表土除却など除染業務を実施した。
教育費 玉生小学校校舎屋根改修事業 2,177万円 老朽化が激しい玉生小学校校舎屋根について、適切な漏水対策及び維持管理を図るため、防水施行による改修工事を実施した。
船生小学校屋内運動場整備事業
26,053万円 施設の耐震化が必要となっている船生小学校屋内運動場について、屋内運動場新築工事及び周辺外構工事を実施し、あわせて旧屋内運動場の解体除却工事を実施した。
 
特別会計(水道事業を除く)

会 計 名 歳  入 歳  出
 国民健康保険 15億6,571万円 14億7,784万円
 介護保険 10億8,141万円 10億3,905万円
 介護サービス事業 286万円 258万円
 後期高齢者医療  1億2,963万円 1億2,809万円
 
水道事業特別会計

○収益的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
3億2,763万円 3億2,162万円 601万円

○資本的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
3,425万円 1億8,506万円 △1億5,081万円
※不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんし、均衡を図りました。
本文終わり
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