栃木県塩谷町
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2009年3月13日 更新
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平成19年度
平成19年度の塩谷町の決算が平成20年9月の町議会定例会において認定されました。町民の皆様から納められた税金等の収入がどのように使われたか、そのあらましについてお知らせします。
一般会計

町民1人あたりの一般会計の歳出は… 約34万円です。

○歳入決算合計… 49億1,298万円
区      分 平成19年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
@ 町税 ※下表に内訳あり 15億4,820万円 31.5% 9,562万円 6.6%
2 地方譲与税 1億 114万円 2.1% △1億 499万円 △50.9%
3 利子割交付金 559万円 0.1% 137万円 32.5%
4 配当割交付金 497万円 0.1% 43万円 9.5%
5 株式等譲渡所得割交付金 285万円 0.0% △46万円 △13.9%
6 地方消費税交付金 1億1,229万円 2.3% △410万円 △3.5%
7 ゴルフ場利用税交付金 5,772万円 1.2% 331万円 6.1%
8 自動車取得税交付金 5,983万円 1.2% 77万円 1.3%
9 地方特例交付金 868万円 0.2% △2,224万円 △71.9%
10 地方交付税 15億3,203万円 31.2% △6,397万円 △4.0%
11 交通安全対策特別交付金 220万円 0.0% △15万円 △6.4%
小 計 (一般財源) 34億3,550万円 69.9% △9,441万円 △2.7%
K 分担金及び負担金 5,786万円 1.2% △47万円 △0.8%
L 使用料及び手数料 6,940万円 1.4% 27万円 0.4%
14 国庫支出金 2億1,064万円 4.3% 6,512万円 44.7%
15 県支出金 2億1,820万円 4.4% 2,832万円 14.9%
O 財産収入 3,260万円 0.7% 1,699万円 108.8%
P 寄附金 12万円 0.0% △28万円 △70.0%
Q 繰入金 1億7,789万円 3.6% 1億3,989万円 368.1%
R 繰越金 1億2,977万円 2.6% 5,915万円 83.8%
S 諸収入 1億9,460万円 4.0% △286万円 △1.4%
21 町債 3億8,640万円 7.9% 4,390万円 12.8%
歳 入 合 計 49億1,298万円 100.0% 2億5,562万円 5.5%
自 主 財 源    ※
(@+K+L+O〜S)
22億1,044万円 45.0% 3億 831万円 16.2%
依 存 財 源    ※
(2〜11+14+15+21)
27億 254万円 55.0% △5,269万円 △1.9%
※自主財源…町税や使用料等、町が自主的に集めることのできるお金
※依存財源…地方交付税・国県支出金や町債等、国や県に決定等で交付や割当されて入るお金


○町税の内訳
区      分 平成19年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 普通税 15億4,820万円 100.0% 9,562万円 6.6%
  (1) 法定普通税 15億4,820万円 100.0% 9,562万円 6.6%
      ア 町民税 6億 413万円 39.0% 7,591万円 14.4%
         個人分 5億  99万円 32.4% 1億2,197万円 32.2%
         法人分 1億 314万円 6.7% △4,606万円 △30.9%
      イ 固定資産税 8億4,213万円 54.4% 1,678万円 2.0%
      ウ 軽自動車税 2,689万円 1.7% 115万円 4.5%
      エ 町たばこ税 7,141万円 4.6% △186万円 △2.5%
      オ 特別土地保有税 364万円 0.2% 364万円 皆増
  (2) 法定外普通税 0 0 0 0
2 目的税 0 0 0 0
合      計 15億4,820万円 100.0% 9,562万円 6.6%


○歳出決算合計… 47億 527万円

(歳出目的別)
区      分 平成19年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 議会費 9,260万円 2.0% 130万円 1.4%
2 総務費 7億8,259万円 16.6% 1,642万円 2.1%
3 民生費 10億 720万円 21.4% 6,774万円 7.2%
4 衛生費 4億 964万円 8.7% △6,020万円 △12.8%
5 農林水産業費 2億8,292万円 6.0% △2,993万円 △9.6%
6 商工費 9,664万円 2.0% 774万円 8.7%
7 土木費 4億3,575万円 9.3% 1億8,881万円 76.5%
8 消防費 2億1,470万円 4.6% △489万円 △2.2%
9 教育費 5億5,322万円 11.7% △5,246万円 △8.7%
10 災害復旧費 1,317万円 0.3% 1,317万円 皆増
11 公債費 8億1,684万円 17.4% 1億1,697万円 16.7%
12 諸支出金 0 0 0 0
13 前年度繰上充用額 0 0 0 0
歳 出 合 計 47億 527万円 100.0% 2億6,467万円 6.0%

(歳出性質別)
区      分 平成19年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 人件費 13億8,899万円 29.5% △2,882万円 △2.0%
2 物件費 6億5,073万円 13.8% 4,805万円 8.0%
3 維持補修費 1,385万円 0.3% △164万円 10.6%
4 扶助費 3億4,514万円 7.3% 1,898万円 5.8%
5 補助費等 6億2,311万円 13.3% △2,776万円 △4.3%
6 公債費 8億1,684万円 17.4% △1億1,697万円 16.7%
7 積立金 623万円 0.1% △4,977万円 △88.9%
8 投資及び出資金、貸付金 8,074万円 1.7% 7万円 0.1%
9 繰出金 2億5,857万円 5.5% △2,564万円 △9.0%
10 前年度繰上充用金 0 0 0 0
11 普通建設事業費 5億 790万円 10.8% 2億 106万円 65.5%

補助事業費 2億3,256万円 4.9% 1億9,017万円 448.6%
単独事業費 2億2,652万円 4.8% 2,135万円 10.4%
12 災害普及事業費 1,317万円 0.3% 1,317万円 皆増
歳 出 合 計 47億 527万円 100.0% 4億7,619万円 6.0%

○主な事業
科  目 事業名 決算額 内  容
総務費 行財政改革推進支援業務 798万円 平成18年度に引き続き成果指標による行政運営、行政資源の有効活用、説明責任の向上、職員の意識改革・能力開発の4点を通して、魅力ある安定したまちづくりを推進するために行政評価を導入した。
わがまち自慢推進事業 647万円 協働のまちづくり事業の一環として、栃木県補助事業を導入し、各行政区のまちづくり推進委員会の活動に助成した。
町道田所小学校線道路改良工事 1,153万円 誘致企業の工事用建設用地への進入路として町道整備を行った。
平成21年度固定資産評価替に伴う基礎資料整備 1,323万円 平成21年度固定資産評価替に備え、標準宅地の鑑定と路線評価基礎資料及び状況類似評価地区資料の整備を行った。
民生費 障害者自立支援特別対策事業 986万円 栃木県補助事業により福祉施設が行う通所サービス利用促進事業等への助成、オストメイト対応トイレの整備及び障害者自立支援電算システムの改修等を行った。
後期高齢者医療制度創設準備事業及び円滑導入事業 1,613万円 後期高齢者医療制度創設に備え、既存の電算システムの改修及び後期高齢者医療制度に対応するための電算システムの開発を行った。
老人福祉センター改修事業 2,723万円 地域福祉基金を取り崩し、老朽化した老人福祉センターの改修工事を実施すると共に調理台等の備品の更新を行った。
衛生費 合併処理浄化槽設置助成 2,065万円 生活排水による水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全を図るため助成を行った。(設置基数52基)
農林水産業費 競争力強化生産総合対策事業 1,051万円 塩野谷農業協同組合が船生地区に設置するライスセンター建設事業への助成を行った。
中山間地域総合整備事業 2,563万円 県営事業として圃場整備、農道整備等を行い作業環境の充実を図った。
土地改良事業 2,312万円 農道2路線(県単事業1路線・ふるさと農道1路線)、町単独水路整備等4か所を実施し、作業環境の充実を図った。
農地・水・環境保全向上対策事業 1,603万円 町内31地区で本事業に取り組み、全体事業費6,431万円に対する町の分担分を栃木県農地・水・環境保全向上対策協議会を通じ助成した。
土木費 町道整備事業 1億3,982万円 臨時地方道整備事業等により5路線の改良及び橋りょう工事等を実施したほか、38箇所の維持補修工事を行い、道路環境整備を図った。
まちづくり交付金事業 2億 324万円 総合公園の整備を目的に多目的広場夜間照明施設の設置と防球ネットの設置を行ったほか、町道3か所に道路照明を設置した。
特別会計(水道事業を除く)

会 計 名 歳  入 歳  出
 国民健康保険 13億3,785万円 13億1,185万円
 老人保健 12億8,526万円 12億8,524万円
 介護保険 8億5,218万円 7億9,162万円
 介護サービス事業 116万円 116万円
 公共下水道事業 275万円 242万円
水道事業特別会計

○収益的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
3億2,970万円 3億2,515万円 455万円

○資本的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
1億1,790万円 2億6,133万円 △1億4,343万円
※不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんし、均衡を図りました。
本文終わり
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