栃木県塩谷町
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2009年3月13日 更新
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平成18年度
平成18年度の塩谷町の決算が平成19年9月の町議会定例会において認定されました。町民の皆様から納められた税金等の収入がどのように使われたか、そのあらましについてお知らせします。
一般会計

【一般会計】  町民1人あたりの一般会計の歳出は… 約32万円です。

○歳入決算合計… 46億5,736万円
区      分 平成18年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
@ 町税 ※下表に内訳あり 14億5,258万円 31.2% 2,974万円 2.1%
2 地方譲与税 2億 613万円 4.4% 5,413万円 35.6%
3 利子割交付金 422万円 0.1% △198万円 △31.9%
4 配当割交付金 454万円 0.1% 161万円 54.9%
5 株式等譲渡所得割交付金 331万円 0.1% △102万円 △23.6%
6 地方消費税交付金 1億1,639万円 2.5% 266万円 2.3%
7 ゴルフ場利用税交付金 5,441万円 1.2% 733万円 15.6%
8 自動車取得税交付金 5,906万円 1.3% △276万円 △4.5%
9 地方特例交付金 3,092万円 0.7% △1,205万円 △28.0%
10 地方交付税 15億9,600万円 34.3% 3,005万円 1.9%
11 交通安全対策特別交付金 235万円 0.0% 12万円 5.4%
小 計 (一般財源) 35億2,991万円 75.8% 1億 783万円 3.2%
K 分担金及び負担金 5,833万円 1.2% △22万円 △0.4%
L 使用料及び手数料 6,913万円 1.5% △462万円 △6.3%
14 国庫支出金 1億4,552万円 3.1% △7,564万円 △34.2%
15 県支出金 1億8,988万円 4.1% △4,190万円 △18.1%
O 財産収入 1,561万円 0.3% 537万円 52.4%
P 寄附金 40万円 0.0% △535万円 △93.0%
Q 繰入金 3,800万円 0.8% △2,327万円 △38.0%
R 繰越金 7,062万円 1.5% △8,642万円 △55.0%
S 諸収入 1億9,746万円 4.2% △3,328万円 △14.4%
21 町債 3億4,250万円 7.4% △8,940万円 △20.7%
歳 入 合 計 46億5,736万円 100.0% △2億4,690万円 △5.0%
自 主 財 源    ※
(@+K+L+O〜S)
19億 213万円 40.8% △1億1,805万円 △5.8%
依 存 財 源    ※
(2〜11+14+15+21)
27億5,523万円 59.2% △1億2,885万円 △4.5%
※自主財源…町税や使用料等、町が自主的に集めることのできるお金
※依存財源…地方交付税・国県支出金や町債等、国や県に決定等で交付や割当されて入るお金


○町税の内訳
区      分 平成18年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 普通税 14億5,258万円 100.0% 2,975万円 2.1%
  (1) 法定普通税 14億5,258万円 100.0% 2,975万円 2.1%
      ア 町民税 5億2,822万円 36.4% 7,236万円 15.9%
         個人分 3億7,902万円 26.1% 3,244万円 9.4%
         法人分 1億4,920万円 10.3% 3,992万円 36.5%
      イ 固定資産税 8億2,535万円 56.8% △4,200万円 △4.8%
      ウ 軽自動車税 2,574万円 1.8% 46万円 1.8%
      エ 町たばこ税 7,327万円 5.0% △107万円 △1.4%
      オ 特別土地保有税 0 0 0 0
  (2) 法定外普通税 0 0 0 0
2 目的税 0 0 0 0
合      計 14億5,258万円 100.0% 2,975万円 2.1%


○歳出決算合計… 44億4,060万円

(歳出目的別)
区      分 平成18年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 議会費 9,130万円 2.1% △198万円 △2.1%
2 総務費 7億6,617万円 17.2% 1,478万円 2.0%
3 民生費 9億3,946万円 21.2% 1,091万円 1.2%
4 衛生費 4億6,984万円 10.6% 5,509万円 13.3%
5 農林水産業費 3億1,285万円 7.0% △3,219万円 △9.3%
6 商工費 8,890万円 2.0% △77万円 △0.9%
7 土木費 2億4,694万円 5.6% △2億 100万円 △44.9%
8 消防費 2億1,959万円 4.9% △788万円 △3.5%
9 教育費 6億 568万円 13.6% △1,920万円 △3.1%
10 災害復旧費 0 0 0 0
11 公債費 6億9,987万円 15.8% △1億3,979万円 △16.6%
12 諸支出金 0 0 0 0
13 前年度繰上充用額 0 0 0 0
歳 出 合 計 44億4,060万円 100.0% △3億2,203万円 △6.8%

(歳出性質別)
区      分 平成18年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 人件費 14億1,781万円 31.9% △3,425万円 △2.4%
2 物件費 6億 268万円 13.6% △2,228万円 △3.6%
3 維持補修費 1,549万円 0.3% 150万円 10.7%
4 扶助費 3億2,616万円 7.3% 6,292万円 23.9%
5 補助費等 6億5,087万円 14.7% 4,418万円 7.3%
6 公債費 6億9,987万円 15.8% △13,979万円 △16.6
7 積立金 5,600万円 1.3% 3,968万円 243.1%
8 投資及び出資金、貸付金 8,067万円 1.8% △554万円 △6.4%
9 繰出金 2億8,421万円 6.4% △2,061万円 △6.8%
10 前年度繰上充用金 0 0 0 0
11 普通建設事業費 3億 684万円 6.9% △2億4,784万円 △44.7%

補助事業費 4,239万円 1.0% △1億4,152万円 △77.0%
単独事業費 2億 517万円 4.6% △1億6,560万円 44.7%
12 災害普及事業費 0 0 0 0
歳 出 合 計 44億4,060万円 100.0% △3億2,203万円 △6.8%

○主な事業
科  目 事業名 決算額 内  容
総務費 行財政改革推進支援事業 714万円 成果指標による行政運営、行政資源の有効活用、説明責任の向上、職員の意識改革・能力開発の4点を通して、魅力ある安定したまちづくりを推進するために行政評価を導入した。
町地形図・都市計画図修正業務 525万円 地形図(1/10,000)は平成5年、都市計画図は平成9年作成で経年変化が大きく、平成18年度に用途地域の一部見直しが行われたため、修正業務を実施した。
衛生費 独協医科大学日光医療センター整備事業 1,000万円 珪肺労災病院が廃止されたことから、地域医療確保を目的に経営を委譲される独協医科大学日光医療センターの整備のために負担金を支払った。
合併処理浄化槽設置助成 2,589万円 生活排水による水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全を図るため助成を行った。(設置基数65基)
農林水産業費 中山間地域総合整備事業 3,304万円 県営事業として圃場整備、農道整備等を行い(県営事業負担金3,174万円)上寺島区活性化施設用地を購入した。
土地改良事業 3,400万円 農道3路線(県単事業2路線・ふるさと農道1路線)、町単独水路整備1箇所を実施し、農作業環境の充実を図った。
林道整備事業 1,188万円 林道4路線(町単事業3路線・ふるさと林道1路線)、経営作業道整備事業16箇所を実施し、作業環境の充実を図った。
木材需要拡大定住化促進事業 231万円 町内に木造住宅を新築し、定住する方に地元産材を補助することを基本に、住環境の整備と本町林産業の活性化に務めた。(補助数9棟)
土木費 町道整備事業 1億3,745万円 臨時地方道整備事業等により、5路線の改良及び橋りょう工事等を実施したほか、38箇所の維持補修工事を行い、道路環境整備を図った。
まちづくり交付金事業 1,761万円 総合公園の整備を目的にテニスコート造成工事を行い、多目的広場夜間照明施設工事に着手した。
特別会計(水道事業を除く)


【特別会計(水道を除く)】
会 計 名 歳  入 歳  出
 国民健康保険 13億3,432万円 12億3,966万円
 老人保健 13億1,913万円 12億8,500万円
 介護保険 8億4,344万円 7億4,454万円
 介護サービス事業 50万円 50万円
 公共下水道事業 1,660万円 1,652万円
水道事業特別会計


【水道事業会計】

○収益的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
3億6,217万円 3億5,000万円 1,217万円

○資本的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 − 支出
5,193万円 1億7,452万円 △1億2,259万円
※不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんし、均衡を図りました。
本文終わり
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