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2012年10月18日 更新
平成22年度

平成22年度の塩谷町の決算が平成23年9月の町議会定例会において認定されました。 町民の皆様から納められた税金等の収入がどのように使われたか、そのあらましについてお知らせします。

一般会計


町民1人あたりの一般会計の歳出は… 約41.6万円です。

○歳入決算合計… 58億0,740万円
区      分 平成22年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
① 町税 ※下表に内訳あり 14億1,769万円 24.4% △4,995万円 △3.4%
2 地方譲与税 8,923万円 1.5% △199万円 △2.2%
3 利子割交付金 379万円 0.1% △66万円 △14.7%
4 配当割交付金 172万円 0.0% 36万円 26.3%
5 株式等譲渡所得割交付金 67万円 0.0% △14万円 △17.1%
6 地方消費税交付金 1億1,141万円 1.9% △19万円 △0.2%
7 ゴルフ場利用税交付金 5,239万円 0.9% △492万円 △8.6%
8 自動車取得税交付金 2,645万円 0.5% △480万円 △15.4%
9 地方特例交付金 2,238万円 0.5% 85万円 4.0%
10 地方交付税 18億8,975万円 32.5% 14,877万円 8.5%
11 交通安全対策特別交付金 185万円 0.0% △12万円 △5.8%
小 計 (一般財源) 36億1,732万円 62.3% 8,722万円 2.5%
⑫ 分担金及び負担金 5,538万円 1.0% △364万円 △6.2%
⑬ 使用料及び手数料 6,591万円 1.1% △110万円 △1.6%
14 国庫支出金 10億1,931万円 17.6% 2億2,211万円 27.9%
15 県支出金 3億4,475万円 5.9% 3,465万円 11.2%
⑯ 財産収入 3,842万円 0.7% 739万円 23.8%
⑰ 寄附金 93万円 0.0% △73万円 △44.0%
⑱ 繰入金 746万円 0.1% △2,686万円 △78.3%
⑲ 繰越金 1億8,893万円 3.3% 5,551万円 41.6%
⑳ 諸収入 1億9,899万円 3.4% △2,627万円 △11.7%
21 町債 2億7,000万円 4.6% 0万円 0.0%
歳 入 合 計 58億0,740万円 100.0% 3億4,829万円 6.4%
自 主 財 源    ※
(①+⑫+⑬+⑯~⑳)
19億7,371万円 34.0% △4,564万円 △2.3%
依 存 財 源    ※
(2~11+14+15+21)
38億3,369万円 66.0% 3億9,393万円 11.5%
※自主財源…町税や使用料等、町が自主的に集めることのできるお金
※依存財源…地方交付税・国県支出金や町債等、国や県に決定等で交付や割当されて入るお金
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


○町税の内訳
区      分 平成22年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 普通税 14億1,769万円 100.0% △4,995万円 △3.4%
  (1) 法定普通税 14億1,769万円 100.0% △4,995万円 △3.4%
      ア 町民税 5億2,603万円 37.1% △3,693万円 △6.6%
         個人分 4億6,668万円 32.9% △4,645万円 △9.1%
         法人分 5,935万円 4.2% 953万円 19.1%
      イ 固定資産税 7億9,312万円 56.0% △1,709万円 △2.1%
      ウ 軽自動車税 2,869万円 2.0% 27万円 1.0%
      エ 町たばこ税 6,985万円 4.9% 380万円 5.8%
      オ 特別土地保有税 0 0.0 0 0.0
  (2) 法定外普通税 0 0.0 0 0.0
2 目的税 0 0.0 0 0.0
合      計 14億1,769万円 100.0% △4,995万円 △3.4%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります



○歳出決算合計… 54億9,944万円

(歳出目的別)
区      分 平成22年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 議会費 7,677万円 1.4% △276万円 △3.5%
2 総務費 16億1,277万円 29.3% 4億9,331万円 44.1%
3 民生費 12億0,776万円 22.0% 1億6,906万円 16.3%
4 衛生費 4億1,375万円 7.5% △1億3,950万円 △25.2%
5 農林水産業費 2億2,799万円 4.1% △1,556万円 △6.4%
6 商工費 1億4,621万円 2.7% 1,090万円 8.1%
7 土木費 3億4,461万円 6.3% △7,825万円 △18.5%
8 消防費 2億0,980万円 3.8% △2,459万円 △10.5%
9 教育費 5億9,967万円 10.9% △4,386万円 △6.8%
10 災害復旧費 0 0.0 0 0.0
11 公債費 6億6,012万円 12.0% △1,948万円 △2.9%
12 諸支出金 0 0.0 0 0.0
13 前年度繰上充用額 0 0.0 0 0.0
歳 出 合 計 54億9,944万円 100.0% 3億4,927万円 6.8%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


(歳出性質別)
区      分 平成22年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 人件費 11億4,248万円 20.8% △6,935万円 △5.7%
2 物件費 6億9,003万円 12.6% 92万円 0.1%
3 維持補修費 1,571万円 0.3% 215万円 15.9%
4 扶助費 5億0,260万円 9.1% 1億2,207万円 32.1%
5 補助費等 6億8,945万円 12.5% △3億2,559万円 △32.1%
6 公債費 6億6,012万円 12.0% △1,948万円 △2.9%
7 積立金 3億2,950万円 6.0% 1億3,733万円 71.5%
8 投資及び出資金、貸付金 1億4,438万円 2.6% △4,291万円 △22.9%
9 繰出金 2億1,686万円 3.9% 583万円 2.8%
10 前年度繰上充用金 0 0.0 0 0.0
11 普通建設事業費 11億0,832万円 20.2% 5億3,830万円 94.4%

補助事業費 7億4,214万円 13.5% 5億3,995万円 267.0%
単独事業費 3億5,314万円 6.4% 746万円 2.2%
12 災害普及事業費 0 0.0 0 0.0
歳 出 合 計 54億9,944万円 100.0% 3億4,927万円 6.8%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


○主な事業
科  目 事業名 決算額 内  容
総務費 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 2,521万円 地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源に、庁舎外トイレ新築事業を実施した。
地域情報通信基盤整備推進交付金事業、地域活性化・公共投資臨時交付金事業 5億8,694万円 地上デジタル受信センターと塩谷町全域(大宮地区は通信事業者が整備)において光ファイバー網を整備し、デジタル放送難視地域解消と超高速インターネットが利用できる環境を整備した。
民生費 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金事業、介護施設開設準備経費助成特別対策事業 4,080万円 医療法人社団高原会が大久保地区に整備する認知症高齢者グループホーム「おおくぼ」に対し、整備費及び開設準備経費の助成を行った。
安心こども特別対策事業 1,124万円 社会福祉法人同愛会が運営するおおみや保育園の増築工事に対する助成を行い、放課後児童クラブ2か所の児童図書等の充実を図った。
衛生費
地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業
4,806万円 地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源に、水道事業会計で行う配水設備拡張事業に出資した。
合併処理浄化槽設置助成 1,654万円 生活雑排水による水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全を図るため助成を行った。(一般家庭 設置43台)
農林水産業費 自然休養村センター屋根等改修事業、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 2,110万円 地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源の一部とし、食堂の改修工事(598)及び老朽化した屋根等の改修工事(1,512)を実施した。
農地・水・環境保全向上対策事業 1,729万円 町内33地区で本事業に取り組み、全体事業費6,754万円に対する町の負担分を栃木県農地・水・環境保全向上対策協議会を通じ助成した。
土木費 町道整備事業 2億2,884万円 臨時地方道整備事業等により8路線の改良工事等を実施したほか、社会資本整備総合交付金事業2路線を含む55箇所の維持補修工事を行い道路環境整備を図った。
まちづくり交付金事業 3,010万円 焼却炉解体除却工事及び町道2路線の道路改築工事を行った外、地域交流施設及び休憩トイレの実施設計等を行った。
教育費 大宮小学校屋内運動場耐震補強内外部改修工事等 7,454万円 大宮小屋内運動場耐震補強内外部改修工事(4,934)の外、船生小学校屋根改修工事(667)、船生小学校防球ネット設置工事(415)、塩谷中学校防球ネット設置工事(609)等を行った。
学校情報通信技術環境整備事業 2,546万円 小・中学校の教育環境改善のために、地上デジタルテレビ、電子黒板及び周辺機器の整備を行った。
 

特別会計(水道事業を除く)


会 計 名 歳  入 歳  出
 国民健康保険 14億5,909万円 13億7,938万円
 老人保健 2,496万円 2,496万円
 介護保険 9億1,738万円 8億7,802万円
 介護サービス事業 227万円 227万円
 後期高齢者医療 1億 520万円 1億 499万円
 公共下水道事業 334万円 329万円

水道事業特別会計


○収益的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 - 支出
3億1,004万円 2億9,285万円 1,719万円

○資本的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 - 支出
8,126万円 2億5,554万円 △1億7,428万円
※不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんし、均衡を図りました。

本文終わり
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