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2013年9月24日 更新
平成24年度

平成24年度の塩谷町の決算が平成25年9月の町議会定例会において認定されました。 町民の皆様から納められた税金等の収入がどのように使われたか、そのあらましについてお知らせします。

一般会計


町民1人あたりの一般会計の歳出は… 約35.4万円です。

○歳入決算合計… 49億6,987万円
区      分 平成24年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
① 町税 ※下表に内訳あり 14億2,352万円 28.6% △1,821万円 △1.3%
2 地方譲与税 7,816万円 1.6% △539万円 △6.5%
3 利子割交付金 260万円 0.1% △35万円 △11.8%
4 配当割交付金 229万円 0.1% 32万円 16.6%
5 株式等譲渡所得割交付金 67万円 0.0% 16万円 31.3%
6 地方消費税交付金 1億0,219万円 2.1% △337万円 △3.2%
7 ゴルフ場利用税交付金 4,567万円 0.9% 109万円 2.5%
8 自動車取得税交付金 2,697万円 0.5% 776万円 40.4%
9 地方特例交付金 416万円 0.1% △2,317万円 △84.8%
10 地方交付税 19億0,016万円 38.2% △2,541万円 △1.3%
11 交通安全対策特別交付金 178万円 0.1% △4万円 △2.1%
小 計 (一般財源) 35億8,817万円 72.3% △6,661万円 △1.8%
⑫ 分担金及び負担金 7,197万円 1.4% 545万円 8.2%
⑬ 使用料及び手数料 5,698万円 1.1% - 万円 - %
14 国庫支出金 3億2,361万円 6.5% △1億8,371万円 △36.2%
15 県支出金 3億5,019万円 7.0% 1,587万円 4.7%
⑯ 財産収入 2,987万円 0.6% 263万円 9.7%
⑰ 寄附金 132万円 0.1% △540万円 △80.4%
⑱ 繰入金 1,062万円 0.2% △3億5,631万円 △97.1%
⑲ 繰越金 1億6,574万円 3.3% △722万円 △4.2%
⑳ 諸収入 1億9,140万円 3.9% 176万円 0.9%
21 町債 1億8,000万円 3.6% △8,950万円 △33.2%
歳 入 合 計 49億6,987万円 100.0% △6億8,304万円 △12.1%
自 主 財 源    ※
(①+⑫+⑬+⑯~⑳)
19億5,142万円 39.2% △3億7,730万円 △16.2%
依 存 財 源    ※
(2~11+14+15+21)
30億1,845万円 60.8% △3億0,574万円 △9.2%
※自主財源…町税や使用料等、町が自主的に集めることのできるお金
※依存財源…地方交付税・国県支出金や町債等、国や県に決定等で交付や割当されて入るお金
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


○町税の内訳
区      分 平成24年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 普通税 14億2,352万円 100.0% △1,821万円 △1.3%
  (1) 法定普通税 14億2,352万円 100.0% △1,821万円 △1.3%
      ア 町民税 5億6,568万円 39.7% 2,826万円 5.3%
         個人分 4億9,038万円 34.4% 2,119万円 4.5%
         法人分 7,530万円 5.3% 707万円 10.4%
      イ 固定資産税 7億5,140万円 52.8% △4,072万円 △5.1%
      ウ 軽自動車税 2,978万円 2.1% 11万円 0.4%
      エ 町たばこ税 7,658万円 5.4% △595万円 △7.2%
      オ 特別土地保有税 8万円 0.0% 8万円 皆増
  (2) 法定外普通税 0万円 0.0% - 万円 - %
2 目的税 0万円 0.0% - 万円 - %
合      計 14億2,352万円 100.0% △1,821万円 △1.3%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります



○歳出決算合計… 44億6,172万円

(歳出目的別)
区      分 平成24年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 議会費 8,893万円 2.0% △1,463万円 △14.1%
2 総務費 6億8,053万円 15.3% △3,851万円 △5.4%
3 民生費 12億6,431万円 28.3% 5,424万円 4.5%
4 衛生費 3億9,026万円 8.8% △5,735万円 △12.8%
5 農林水産業費 2億3,581万円 5.3% △8,222万円 △25.9%
6 商工費 1億0,482万円 2.3% △2,229万円 △17.5%
7 土木費 2億9,269万円 6.6% △4億0,168万円 △57.8%
8 消防費 2億4,695万円 5.5% 3,220万円 15.0%
9 教育費 5億2,813万円 11.8% △4,973万円 △8.6%
10 災害復旧費 2,110万円 0.5% △1,841万円 △46.6%
11 公債費 6億0,819万円 13.6% △3億3,207万円 △35.3%
12 諸支出金 0万円 0.0% - 万円 - %
13 前年度繰上充用額 0万円 0.0% - 万円 - %
歳 出 合 計 44億6,172万円 100.0% △9億3,045万円 △17.3%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


(歳出性質別)
区      分 平成24年度 対前年度比
金  額 構成比 増減額 伸び率
1 人件費 11億1,605万円 25.0% △4,558万円 △3.9%
2 物件費 7億5,586万円 17.0% 11,908万円 18.7%
3 維持補修費 1,029万円 0.2% △918万円 △47.1%
4 扶助費 5億2,284万円 11.7% 857万円 1.7%
5 補助費等 6億6,423万円 14.9% △7,314万円 △9.9%
6 公債費 6億0,819万円 13.6% △3億3,206万円 △35.3%
7 積立金 141万円 0.0% △7,059万円 △98.0%
8 投資及び出資金、貸付金 1億0,456万円 2.4% △2,541万円 △19.6%
9 繰出金 2億2,730万円 5.1% △2,324万円 △9.3%
10 前年度繰上充用金 0万円 0.0% - 万円 - %
11 普通建設事業費 4億2,989万円 9.6% △4億5,334万円 △51.3%

補助事業費 2億1,667万円 4.8% △2億8,492万円 △56.8%
単独事業費 2億1,322万円 4.8% △1億6,843万円 △44.1%
12 災害普及事業費 2,110万円 0.5% △2,556万円 △54.8%
歳 出 合 計 44億6,172万円 100.0% △9億3,045万円 △17.3%
※各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しない場合があります


 

○主な事業
科  目 事業名 決算額 内  容
総務費 旧田所小学校校舎等解体除却事業 538万円 旧田所小学校校舎について、倉庫として貸出ししていたが、老朽化が激しく危険な状況にあり、跡地の有効利活用を図るため、解体除却工事を実施した。
民生費 介護基盤緊急整備臨時特例交付金事業 5,000万円 医療法人社団たかはら会が玉生地区に整備した老人保健施設「ユニットケアしおや」に対し、建設費用の助成を行った。
衛生費
合併処理浄化槽設置助成事業
3,605万円 生活雑排水による水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全を図るため助成を行った。(一般家庭 設置73基、誘致企業 設置1基)
農林水産業費 地域活性化プロジェクト支援事業 1,447万円 平成24年6月に開設した「道の駅湧水の郷しおや」を案内する標識の設置ほか付帯工事を実施し、交流館・新設した飲食館に施設内備品を購入した。
中山間地域総合整備事業 455万円 県営事業の荒川清流地区・高原地区の2地区において、農道整備、水路整備等を行い作業環境の充実を図った。
土地改良事業  450万円 農道1路線の修繕工事を実施し、土地改良区内水路整備4地区(県単事業1地区)に補助金を助成し、作業環境の充実を図った。
農地・水・環境保全向上対策事業  1,670万円 町内20地区で本事業共同活動に取り組み、また向上活動として7地区が取り組み、全体事業費に対する町の負担分を栃木県農地・水・環境保全向上対策協議会を通じ助成した。
森林環境PR施設整備事業  3,132万円 平成24年6月に開設した「道の駅湧水の郷しおや」内に休憩・飲食スペースの整備を図るため、木材の利活用を推進する森林環境PR施設新築工事を実施した。
商工費 魅力ある観光基盤整備事業
 366万円
魅力ある観光基盤の整備を図るため、「道の駅湧水の郷しおや」内にPR用音響設備の設置工事、尚仁沢遊歩道の修繕工事、町内各地に観光案内看板設置工事を実施した。
土木費
町道整備事業
8,248万円 地方特定道路整備事業を含む3路線の改良工事等を実施したほか、社会資本整備総合交付金事業1路線を含む28箇所の維持補修工事を行い道路環境整備を図った。その他橋梁長寿命化計画を策定した。
まちづくり事業 8,037万円 「道の駅湧水の郷しおや」地内に道路休憩施設(駐車場・街路灯・進入路)等の新設工事を行った外、芝生広場管理用道路の新設及び周辺道路の改良工事を実施した。
町営住宅船生団地建替事業  5,054万円 老朽化した町営住宅船生団地の建替えを実施するため、旧船生中学校跡地内の造成工事を実施したほか、本体工事(建築・電気設備・機械設備)を着手した。
消防費 防災行政無線デジタル化事業   399万円 町民の安全安心に向けて、町内防災行政無線のデジタル化を図るため、電波調査及び実施設計業務を実施した。
公共施設放射性物質低減対策事業  5,130万円 町内各種公共施設(学校・保育園・放牧場等)の放射性物質の低減を図るため、表土除却など除染業務を実施した。
教育費 小中学校教室扇風機設置事業 322万円 快適な教育空間の創出を図るため、3小学校及び塩谷中学校の教室に扇風機設置工事を実施した。
船生小学校屋内運動場整備事業
1,260万円 施設の耐震化が必要となっている船生小学校屋内運動場について、建替工事を実施するため設計業務を行った。
相撲道場整備事業  1,656万円 老朽化した町相撲道場の建替えを図るため、スポーツ振興助成金により町総合公園内に相撲道場新築工事を実施した。
災害復旧費 災害復旧事業 2,110万円 昨年度台風15号により被災した農業用施設の復旧を図るため、4箇所の災害復旧工事を実施した。
 

特別会計(水道事業を除く)


会 計 名 歳  入 歳  出
 国民健康保険 15億9,044万円 14億8,060万円
 介護保険 10億2,450万円 9億9,235万円
 介護サービス事業 262万円 239万円
 後期高齢者医療  1億2,629万円 1億2,477万円
 

水道事業特別会計


○収益的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 - 支出
3億1,728万円 3億1,014万円 714万円

○資本的収支(消費税含む)
収  入 支  出 収入 - 支出
3,742万円 1億9,113万円 △1億5,371万円
※不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんし、均衡を図りました。

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  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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